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公司费用报销制度及流程

公司费用报销制度及流程

  • 大小:0.07M
  • 语言:简体中文
  • 类别: 人资行政
  • 系统:winall

公司费用报销制度及流程是指为了加强公司内部管理,规范公司财务报销的行为所制作的内容,公司费用报销制度及流程是为了合理控制公司费用的支出。公司费用报销制度及流程免费版,由华军软件园为您提供免费下载,源文件为docx格式,方便用户自行编辑。

公司费用报销制度及流程内容

      日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

      费用报销的一般规定:

      (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

      (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

      (三) 按规定的审批程序报批。

      (四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

公司费用报销制度及流程其他事项

      报销范围

      1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

      2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

      3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。

      差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

      报销原则

      1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。

      2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。

      3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算。

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版本: 免费版 | 更新时间: 2021-12-13

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公司费用报销制度及流程评论

  • 1楼 华军网友 2022-03-03 06:22:24
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