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差旅费报销制度

差旅费报销制度

  • 大小:0.07M
  • 语言:简体中文
  • 类别: 人资行政
  • 系统:winall

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差旅费报销制度基本内容

      为规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。

      一、公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核、总经理签字后予以报销。

      二、出差审批:

      1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“公司出差申请单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。

差旅费报销制度注意事项

      1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

      2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

      3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。

      4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

      5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

      6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。

      7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

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版本: 免费版 | 更新时间: 2021-07-28

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差旅费报销制度评论

  • 1楼 华军网友 2022-02-21 03:27:01
    能找到免费的差旅费报销制度模板,不容易
  • 2楼 华军网友 2021-10-26 01:22:03
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  • 3楼 华军网友 2021-12-15 01:23:19
    差旅费报销制度模板是通用的,点赞

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